根據(jù)《中華人民共和國(guó)信息公開條例》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》(財(cái)預(yù)[2014]36號(hào))、《黑龍江省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省本級(jí)預(yù)算信息公開工作的通知》(黑財(cái)預(yù)[2017]22號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我校2017年部門預(yù)算公開。
一、部門概況
(一)主要職能
黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院,屬省政府直屬事業(yè)單位,由省工信委協(xié)管;黑龍江職業(yè)學(xué)院,由省工信委主管。我院1948年建校,2002年在原黑龍江機(jī)械制造學(xué)校基礎(chǔ)上升格成立黑龍江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2012年黑龍江科技職業(yè)學(xué)院(原黑龍江畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院)并入黑龍江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院后更名為黑龍江職業(yè)學(xué)院;黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院由原黑龍江省工交管理干部學(xué)院和原黑龍江省財(cái)貿(mào)管理干部學(xué)院合并組建,2007年黑龍江省科技職工大學(xué)并入黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院,黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院和黑龍江職業(yè)學(xué)院是一套人馬、兩塊牌子。為省政府直屬事業(yè)單位,正廳級(jí)建制。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校現(xiàn)設(shè)有30個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為機(jī)械工程學(xué)院、電氣工程學(xué)院、建筑工程學(xué)院、工商管理學(xué)院、會(huì)計(jì)金融學(xué)院、旅游與人文藝術(shù)學(xué)院、農(nóng)牧工程學(xué)院、食品藥品學(xué)院、信息工程學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院(繼續(xù)教育管理辦公室)、通識(shí)教育學(xué)院、思想政治教研部、質(zhì)量監(jiān)控中心、圖書館、學(xué)院辦公室(外事處)、黨委組織部、黨委宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部(雜志社)、監(jiān)察審計(jì)處(紀(jì)委辦公室)、老干部處、學(xué)生工作部(學(xué)生處、團(tuán)委)、工會(huì)、人事處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)管理處、教務(wù)處(教師教學(xué)發(fā)展中心)、科研與校企合作處(建設(shè)辦)、招生就業(yè)處(大學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)中心)、保衛(wèi)處(武裝部)、后勤服務(wù)中心、綜合辦公室。
(三)職責(zé)任務(wù)
黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院承擔(dān)全省成人高等學(xué)歷教育和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部的崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育和其它適應(yīng)性培訓(xùn);承擔(dān)全省各類大、中型企業(yè)廠長(zhǎng)(經(jīng)理)、黨委書記、三總師培訓(xùn)任務(wù);承擔(dān)對(duì)西藏日喀則地區(qū)和新疆部分地區(qū)黨政干部、專業(yè)技術(shù)人員和企業(yè)家培訓(xùn)任務(wù);依據(jù)省委組織部培訓(xùn)計(jì)劃,承擔(dān)省屬企業(yè)后備干部培訓(xùn)、“清華大學(xué)—黑龍江管理創(chuàng)新大講堂”等高層次干部培訓(xùn)任務(wù);承辦省工信委和省國(guó)資委培訓(xùn)任務(wù);承擔(dān)省內(nèi)安排的職工崗前培訓(xùn)。
黑龍江職業(yè)學(xué)院承擔(dān)高等職業(yè)技術(shù)教育(大專)任務(wù);承擔(dān)立足龍江,輻射全國(guó),培養(yǎng)面向裝備制造業(yè)、畜牧獸醫(yī)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)第一線的高素質(zhì)技能型人才(三年制、五年制)。
2017年是學(xué)校“成果導(dǎo)向+行動(dòng)學(xué)習(xí)”教育教學(xué)模式改革的全面推行之年,承擔(dān)著全面建設(shè)優(yōu)質(zhì)高職院校的繁重任務(wù)。總的工作思路是以黨的十八屆六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記重要講話為指導(dǎo),鞏固和擴(kuò)大“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育成果,服務(wù)龍江“五大規(guī)劃、十大工程”戰(zhàn)略布局和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,以立德樹人為根本,以“兩大工程”建設(shè)為核心,突出內(nèi)涵建設(shè)主旋律,創(chuàng)新體制機(jī)制,增強(qiáng)辦學(xué)活力,加強(qiáng)技術(shù)技能積累,提升人才培養(yǎng)質(zhì)量,將高職教育名校和繼續(xù)教育強(qiáng)校工程推向新的高度。
二、表格
詳見附件。
三、預(yù)算公開的文字說明
為了進(jìn)一步規(guī)范和強(qiáng)化學(xué)院部門預(yù)算管理,嚴(yán)格預(yù)算編制、執(zhí)行與監(jiān)督,我院根據(jù)《預(yù)算法》以及有關(guān)法律法規(guī)認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算編制。在編制過程中,本著“量入為出、保障重點(diǎn)、兼顧一般”的原則認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算的編制。預(yù)算編制符合依法合規(guī)原則:預(yù)算編制符合《預(yù)算法》和其他法律、法規(guī)的規(guī)定,體現(xiàn)國(guó)家方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制的相關(guān)政策和規(guī)定。預(yù)算編制符合真實(shí)準(zhǔn)確原則:各項(xiàng)基本支出應(yīng)全面完整地納入統(tǒng)一管理,預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌安排。預(yù)算編制符合優(yōu)先保障原則:預(yù)算安排首先要保障學(xué)院的基本支出的合理需要,以保證學(xué)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。預(yù)算編制體現(xiàn)了結(jié)構(gòu)優(yōu)化和收支平衡原則。同時(shí),按照省財(cái)政廳要求貫徹落實(shí)了綜合預(yù)算和細(xì)化預(yù)算的原則。綜合考慮部門全部收入,包括財(cái)政撥款、財(cái)政專戶收入,事業(yè)收入和其他收入,依據(jù)部門的綜合財(cái)力水平,確定支出。細(xì)化預(yù)算的原則,兼顧部門支出需求和財(cái)力可能,確定支出項(xiàng)目,每一支出項(xiàng)目采用分析法進(jìn)行測(cè)算,確定合理的支出標(biāo)準(zhǔn)。
(一)預(yù)算增減變化情況說明
我校2017年初部門預(yù)算總金額為26874.91萬元,2016年年初部門預(yù)算總金額為24572.06萬元,2017年比2016年初預(yù)算增加了2302.45萬元,增加的主要原因是2017年將中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金1686.75萬元納入年初部門預(yù)算(以往此項(xiàng)資金在年度預(yù)算執(zhí)行過程中追加,不納入年初部門預(yù)算。),另外學(xué)校將國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入預(yù)計(jì)增加255萬元,另有年度增資等因素引起的預(yù)算資金一般性增長(zhǎng)約500萬元,還有人員增減變化引起的一些細(xì)微資金變化。詳見2017年與2016年年初部門預(yù)算對(duì)比增減變化表:
2017年與2016年年初部門預(yù)算對(duì)比增減變化表 |
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金額單位:萬元 |
項(xiàng)目 |
2016年 |
2017年 |
增加 |
增加比 |
增加原因 |
備注 |
財(cái)政撥款 |
15327.06 |
15981.54 |
654.48 |
4.27% |
年度人員工資增漲等一般性預(yù)算增漲。 |
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中央專項(xiàng) |
0 |
1686.75 |
1686.75 |
新增 |
中央專項(xiàng)新納入年初部門預(yù)算 |
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國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入 |
245 |
500 |
255 |
104.08% |
食堂檔口管理費(fèi)納入國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入管理,執(zhí)行收支兩條線。 |
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專戶資金 |
9000 |
8706.62 |
-293.38 |
-3.26% |
在校生減少引起學(xué)費(fèi)收入減少。 |
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收入小計(jì) |
24572.06 |
26874.91 |
2302.85 |
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0 |
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工資福利支出 |
7001.23 |
7208.26 |
207.03 |
2.96% |
年度人員工資增漲等一般性預(yù)算增漲。 |
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商品和服務(wù)支出 |
9959.35 |
9910.58 |
-48.77 |
-0.49% |
總體與上年基本持平,減少原因主要是定額人員核算基數(shù)比上年有所減少。 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
7036.48 |
8431.99 |
1395.51 |
19.83% |
離、退休人員工資增漲和提足補(bǔ)貼增加等一般性預(yù)算增漲。 |
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其他資本性支出 |
575 |
1324.08 |
749.08 |
130.27% |
2017年度維修項(xiàng)目比2016年增多。 |
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支出小計(jì) |
24572.06 |
26874.91 |
2302.85 |
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0 |
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(二)2018年年初部門預(yù)算主要資金安排情況
我院2017年部門收入預(yù)算26874.91 萬元,其中:財(cái)政撥款18168.29萬元(包含500萬國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入),財(cái)政專戶資金8706.62 萬元。支出26874.91萬元,其中:工資福利支出7208.26萬元,商品和服務(wù)支出9910.58萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8431.99萬元,其他資本性支出1324.08萬元。
我校2017年初部門預(yù)算中基本支出17115.95萬元,主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和按定額管理的商品服務(wù)支出。我校2017年年初部門預(yù)算中按項(xiàng)目管理的商品服務(wù)支出2703.3萬元,按項(xiàng)目管理的人員補(bǔ)助支出5731.58萬元,其他資本性支出1324.08萬元,按定額管理的商品服務(wù)支出1475.7萬元。
我校部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出合計(jì)18168.29萬元,其中工資福利支出6748.88萬元,包括基本工資3330.48萬元,津貼補(bǔ)貼1882.97萬元,年終一次性獎(jiǎng)金574.91萬元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)911.9萬元,工商保險(xiǎn)14.63萬元,其他工資福利支出33.99萬元;按定額管理的商品服務(wù)支出1312.25萬元,包括辦公費(fèi)97.1萬元,手續(xù)費(fèi)1.94萬元,辦公水費(fèi)10.2萬元,辦公電費(fèi)86.42萬元,電梯電費(fèi)2.5萬元,郵寄費(fèi)3.4萬元,電話通訊費(fèi)26.17萬元,辦公用房取暖費(fèi)84.09萬元,專用房屋取暖費(fèi)411.05萬元,物業(yè)管理費(fèi)48.55萬元,國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)168.95萬元,一般維修費(fèi)22.33萬元,專用房屋維修費(fèi)42.72萬元,電梯維修費(fèi)1.3萬元,培訓(xùn)費(fèi)97.08萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)129.44萬元,福利費(fèi)5.83萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.29萬元,預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)21.89萬元;離退休公用支出合計(jì)30.17萬元,其中離休人員特需費(fèi)0.95萬元,離休人員公用經(jīng)費(fèi)1.94萬元,退休人員公用經(jīng)費(fèi)27.28萬元;職工體檢費(fèi)支出133.28萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7067.2萬元,包括離休費(fèi)180.83萬元,退休費(fèi)3649.35萬元,撫恤金6.23萬元,喪葬補(bǔ)助費(fèi)0.4萬元,遺屬生活補(bǔ)助15.18萬元,住房公積金877.58萬元,提租補(bǔ)貼1339.26萬元,采暖補(bǔ)貼418.63萬元,購(gòu)房補(bǔ)貼574.74萬元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5萬元;項(xiàng)目支出2876.51萬元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
我校為公益二類事業(yè)單位,并非行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,因此在年初部門預(yù)算中無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
我校年初部門預(yù)算中與機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)內(nèi)容相似的公用支出的相關(guān)費(fèi)用納入按定額管理的商品服務(wù)支出中管理。2017年年初部門預(yù)算中按定額管理的商品服務(wù)支出1312.25萬元,包括辦公費(fèi)97.1萬元,手續(xù)費(fèi)1.94萬元,辦公水費(fèi)10.2萬元,辦公電費(fèi)86.42萬元,電梯電費(fèi)2.5萬元,郵寄費(fèi)3.4萬元,電話通訊費(fèi)26.17萬元,辦公用房取暖費(fèi)84.09萬元,專用房屋取暖費(fèi)411.05萬元,物業(yè)管理費(fèi)48.55萬元,國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)168.95萬元,一般維修費(fèi)22.33萬元,專用房屋維修費(fèi)42.72萬元,電梯維修費(fèi)1.3萬元,培訓(xùn)費(fèi)97.08萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)129.44萬元,福利費(fèi)5.83萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.29萬元,預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)21.89萬元;離退休公用支出合計(jì)30.17萬元,其中離休人員特需費(fèi)0.95萬元,離休人員公用經(jīng)費(fèi)1.94萬元,退休人員公用經(jīng)費(fèi)27.28萬元;職工體檢費(fèi)支出133.28萬元,以上支出由省財(cái)政廳根據(jù)我校實(shí)有人員情況分別按人均綜合定額核定。
五、關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化的說明
2017年我校“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為221.29萬元,比2016年減少了77.44萬元,減少比例為25.92%。減少的主要原因是學(xué)校用專戶資金安排的“三公經(jīng)費(fèi)”減少。2016年我校“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為298.73萬元,其中財(cái)政撥款48.73萬元,為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),專戶資金250萬元,其中200萬元為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),50萬元為公務(wù)接待費(fèi);2017年我校“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為221.29萬元,其中財(cái)政撥款51.29萬元,為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),專戶資金170萬元,包括130萬元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和40萬元公務(wù)接待費(fèi)。
“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款金額與上年相比變化不大,只有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一項(xiàng)資金,該經(jīng)費(fèi)由48.73萬元增加至51.29萬元,我校公務(wù)用車數(shù)量無變化,該項(xiàng)定額經(jīng)費(fèi)變化的原因應(yīng)是省財(cái)政定額經(jīng)費(fèi)核算標(biāo)準(zhǔn)變化引起的。財(cái)政專戶資金安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少了70萬元,主要是我校機(jī)構(gòu)人員結(jié)構(gòu)理順后,減少了哈爾濱和雙城兩個(gè)校區(qū)辦學(xué)的通勤數(shù)量,因此節(jié)約了一部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。專戶資金安排的公務(wù)接待費(fèi)減少了10萬元,主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出,對(duì)公務(wù)接待報(bào)銷流程進(jìn)行了嚴(yán)格的限制,減少了公務(wù)接待的范圍和數(shù)量。
總的來看,我校由財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”是預(yù)算編審軟件系統(tǒng)根據(jù)我校車輛和人員等基本信息情況核定的數(shù)字,現(xiàn)財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”只有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),沒有用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)和出國(guó)(境)費(fèi)。
另外我校用專戶資金安排了一部分公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),用于彌補(bǔ)相關(guān)資金缺口,相關(guān)經(jīng)費(fèi)比例本著厲行節(jié)約的原則,現(xiàn)呈逐年降低趨勢(shì)。
六、關(guān)于基金、采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)、績(jī)效的說明
1、政府性基金預(yù)算
我校無政府性基金預(yù)算。
2、政府采購(gòu)情況
2017年我校年初部門預(yù)算政府采購(gòu)金額為1165.02萬元,其中財(cái)政撥款634.08萬元,專戶資金1125萬元,主要用于其他資本性支出的維修項(xiàng)目和辦公及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置。
3、國(guó)有資產(chǎn)
2017年我校年初部門預(yù)算國(guó)有資源(資產(chǎn))有償有使用收入為500萬元,主要包括國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入和納入預(yù)算管理的食堂管理費(fèi)。我校2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算金額為245萬元,2017年相比2016年增加255萬元,主要原因是食堂檔口管理費(fèi)納入預(yù)算管理,上繳財(cái)政執(zhí)行收支兩條線,經(jīng)綜合測(cè)算,學(xué)校2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算規(guī)模約為500萬元。
4、績(jī)效
學(xué)院的項(xiàng)目支出主要是彌補(bǔ)按定額管理的公用支出不足,并非實(shí)質(zhì)性專項(xiàng)建設(shè)支出,主要項(xiàng)目支出為教學(xué)業(yè)務(wù)支出及課時(shí)工作量支出等支出,績(jī)效考核主要在于招生數(shù)量、畢業(yè)生素質(zhì)及就業(yè)率等方面。學(xué)校績(jī)效目標(biāo)為就業(yè)率90%以上,用人單位滿意度90%以上。
學(xué)校申報(bào)了一校區(qū)維修項(xiàng)目、二校區(qū)維修項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置等具體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,主要目標(biāo)是要改善學(xué)生住宿環(huán)境、確保冬季房屋防寒保暖、確保夏季防水防潮,通過維修保證游泳館能正常服務(wù)于教學(xué)工作。雙城校區(qū)屋面彩鋼改造維修、粉刷等工程。主要是為了二校區(qū)辦公及教學(xué)房舍的動(dòng)機(jī)防寒保暖和夏季防潮防水,同時(shí)進(jìn)行必要的加固改造,延長(zhǎng)建筑物的使用壽命,并進(jìn)行必要的粉刷,確保外觀整潔美觀。設(shè)備購(gòu)置主要是為了改善辦公條件及教學(xué)設(shè)施。使辦公條件更為有利于提高工作效率,改進(jìn)工作質(zhì)量,使教學(xué)條件更有利于培養(yǎng)學(xué)生的動(dòng)手操作能力和提高學(xué)生的實(shí)踐水平。
七、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、財(cái)政專戶資金:指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
6、支出功能分類:按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
7、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款):反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。
(1)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(2)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
(4)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
(5)信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
(6)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(7)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
8、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
10、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
(1)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(2)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
(3)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
11、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
12、按定額管理的商品服務(wù)支出(類):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出)。
13、離退休公用支出(類):按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
14、職工體檢費(fèi)支出(類):反映單位支付的職工體檢費(fèi)。
15、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
16、基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17、項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
18、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(3)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
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